桐木鎮(zhèn)人民政府2024年度預算執(zhí)行情況和2025年度預算(草案)
一、2024年財政預算收支執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況
2024年,我鎮(zhèn)財政總收入為1482.32萬元,完成年度預算計劃數(shù)1295.61萬元的114.41%,其中一般公共預算財政撥款收入1356.02萬元,政府性基金94.8萬元,其他收入31.5萬元。
2.支出預算執(zhí)行情況
2024年,我鎮(zhèn)一般預算支出1482.32萬元,實現(xiàn)收支平衡,年末無往來,無結余。按功能分類,其支出如下:
1、一般公共服務支出457.97萬元;
2、國防支出0.5萬元;
3、教育支出5萬元;
4、科學技術支出30.63萬元;
5、文化旅游體育與傳媒支出92.96萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出215.63萬元;
7、衛(wèi)生健康支出38.46萬元;
8、節(jié)能環(huán)保支出121.18萬元;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.64萬元;
10、農林水支出339.56萬元;
11、交通運輸支出7.9萬元;
12、自然資源海洋氣象等支出5萬元;
13、住房保障支出50.95萬元;
14、災害防治及應急管理支出3.94萬元;
15、其他支出3萬元;
二、2025年財政預算草案
2025年,我鎮(zhèn)的財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神,牢牢把握“穩(wěn)”“進”“立”的指導性要求,把“穩(wěn)增長、優(yōu)結構、提質量、增效益、惠民生、防風險”作為財政工作總體思路,優(yōu)化支出結構,全面落實“政府過緊日子”要求,著力增進民生福祉;堅持依法理財,加強內控管理;規(guī)范政府性債務管理,防范和杜絕財政風險,為更好地推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展貢獻財政力量。據(jù)此,初步提出如下收支預算草案:
1.收入預算:2025年本單位收入預算1025.44萬元,其中:一般公共預算撥款1012.92萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款 10萬元,上級財政補助收入2.52萬元。
(二)、支出預算:2025年年初預算數(shù)支出預算1025.44萬元,其中:
1、一般公共服務支出398.46萬元;
2、科學技術支出23.24萬元;
3、文化旅游體育與傳媒支出59.19萬元;
4、社會保障和就業(yè)支出159.29萬元;
5、衛(wèi)生健康支出34.84萬元;
6、節(jié)能環(huán)保支出106.29萬元;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.43萬元;
8、農林水支出177.53萬元;
9、交通運輸支出6萬元;
10、住房保障支出49.19萬元;
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