中共中方縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算公開說明

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時間: 2025-01-03 16:13 【字體:


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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求;發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系,組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線;

2、協(xié)調開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究,擬定全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實;深入調查研究,及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調和指導縣內各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;

3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)縣內黨外代表人士;負責縣內黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作;協(xié)助統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位做好干部管理工作,反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難;

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬定我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施,研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿論并協(xié)調有關部門應對處置;

5、負責聯(lián)系全縣各民主黨派,通報情況、反映意見;貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作;

6、貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬定全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實,協(xié)調處理民族宗教工作中的重大問題,依法管理民族宗教事務,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發(fā)展同宗交界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線;

7、負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士,支持幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用;調查研究黨外只是分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士開展思想政治工作,指導高等學校、科研院所、國有企業(yè)等有關單位和社會組織,開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作;

8、參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的政策,調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長;

9、統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港、澳門有關黨派、團體及代表人士,聯(lián)系海外有關社團及代表人士;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作;

10、統(tǒng)一管理全縣僑務工作;貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬定僑務工作規(guī)則并組織協(xié)調,督促檢查落實;調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在縣內的合法權益和利益;

11、受縣委委托,領導縣工商聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)工作;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作;

12、完成縣委交辦的其他任務。

(二)機構設置

中共中方縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內設機構8個,分別是辦公室、研究室、干部組、民主黨派工作股、民族宗教工作股、港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作和僑務工作股、非公有制經濟工作股、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作股。

二、部門預算單位構成

納入2025年中共中方縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預算編制范圍包括:中共中方縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算277.62萬元,其中,一般公共預算收入277.62萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少34.11萬元,主要原因是縣知聯(lián)會工作經費、機房內網設備更換等項目預算收入減少。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算277.62萬元,其中,一般公共服務支出227.82萬元,社會保障和就業(yè)支出24.73萬元,衛(wèi)生健康支出10.39萬元,住房保障支出14.67萬元。支出較上年減少34.11萬元,主要原因是縣知聯(lián)會工作經費、機房內網設備更換等項目支出經費預算減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出277.62萬元,其中,一般公共服務支出227.82萬元,占82.06%,社會保障和就業(yè)支出24.73萬元,占8.91%,衛(wèi)生健康支出10.39萬元,占3.74%,住房保障支出14.67萬元,占5.28%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)258.62萬元,占總支出的比重為93.16%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,人員經費206.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費51.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算19.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。一般行政管理事務支出9.00萬元,主要用于民主黨派工作,民盟、民建、九三學社三個民主黨派日常工作,關心黨外知識分子的工作、學習及生活,新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作以及組織、團結新的社會階層人士工作等方面;宗教事務支出10.00萬元,主要用于宗教執(zhí)法工作方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費51.66萬元,比上年預算減少5.60萬元,下降9.78%,主要原因是厲行節(jié)約,加強辦公用品的循環(huán)利用,減少一般性公用支出,節(jié)約機關運行經費。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數(shù)為0.30萬元,其中,公務接待費0.30萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平,主要原因是單位無公務車輛。

(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算1.00萬元,擬召開2次會議,人數(shù)120人,內容為宗教政策法規(guī)培訓會議;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數(shù)0人,內容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額2.50萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算2.50萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為277.62萬元,基本支出258.62萬元,單位項目支出19.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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來源:中方縣財政局 作者: