中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中方縣委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用,為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年;
2、發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用,積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù);
3、發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用,依法代表和維護(hù)青年的具體利益,反映青年的意愿和呼聲;
4、鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ),團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年為實(shí)現(xiàn)中華 民族偉大復(fù)興而奮斗;
5、做好新形勢下的共青團(tuán)工作,必須全面履行組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益四項(xiàng)職能;
6、堅(jiān)決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的綱領(lǐng),以中國特色社會(huì)主義理論體系為行動(dòng)指南,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,與時(shí)俱進(jìn),團(tuán)結(jié)全國各族青年,為把我國建設(shè)成為富強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國家,為最終實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義而奮斗;
7、承擔(dān)縣共青團(tuán)工作的日常工作;
8、承辦縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中方縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中方縣委員會(huì)本級,以及下設(shè)的非獨(dú)立核算的二級單位青少年發(fā)展基金會(huì)。核定事業(yè)編制7人,實(shí)有在職人員5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中方縣委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍包括:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中方縣委員會(huì)本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算78.30萬元,其中,一般公共預(yù)算收入78.30萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加13.08萬元,主要原因是關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)納入團(tuán)委管理,新增收入預(yù)算10萬元;中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入預(yù)算增加0.56萬元;人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加2.52萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算78.30萬元,其中,一般公共服務(wù)支出66.36萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出6.00萬元,衛(wèi)生健康支出2.47萬元,住房保障支出3.48萬元。支出較上年增加13.08萬元,主要原因是關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)納入團(tuán)委管理,新增支出預(yù)算10萬元;中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出預(yù)算增加0.56萬元;人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加2.52萬元。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出78.30萬元,其中,一般公共服務(wù)支出66.36萬元,占84.75%,社會(huì)保障和就業(yè)支出6.00萬元,占7.66%,衛(wèi)生健康支出2.47萬元,占3.15%,住房保障支出3.48萬元,占4.44%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.30萬元,占總支出的比重為77.01%,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)49.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)10.83萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算18.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出18.00萬元,主要用于關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金8萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.83萬元,比上年預(yù)算增加0.11萬元,上升1.03%,主要原因是因人員工資調(diào)整,導(dǎo)致其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.30萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.20萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。
(三)一般性支出情況:本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0場會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0場培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額5.30萬元,其中,貨物類采購預(yù)算5.30萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為78.30萬元,基本支出60.30萬元,單位項(xiàng)目支出18.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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