2024年部門決算收入支出總表

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時間: 2025-04-08 09:56 【字體:
收入 支出
項目 行次 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) 行次 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
欄次
1 2 3 欄次
4 5 6 欄次
7 8 9
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 16,914,600.00 15,920,490.39 15,870,490.39 一、一般公共服務(wù)支出 32 8,282,800.00 10,607,894.51 10,607,894.51 一、基本支出 58 10,318,100.00 11,140,872.66 11,140,872.66
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2


二、外交支出 33


      人員經(jīng)費 59 9,058,700.00 9,823,454.31 9,823,454.31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3


三、國防支出 34 296,500.00 295,000.00 245,000.00       公用經(jīng)費 60 1,259,400.00 1,317,418.35 1,317,418.35
四、上級補助收入 4


四、公共安全支出 35 200,000.00

二、項目支出 61 6,596,500.00 4,787,700.53 4,737,700.53
五、事業(yè)收入 5


五、教育支出 36


    其中:基本建設(shè)類項目 62


六、經(jīng)營收入 6


六、科學(xué)技術(shù)支出 37
97,662.60 97,662.60 三、上繳上級支出 63


七、附屬單位上繳收入 7


七、文化旅游體育與傳媒支出 38 592,600.00 692,911.98 692,911.98 四、經(jīng)營支出 64


八、其他收入 8
8,082.80 8,082.80 八、社會保障和就業(yè)支出 39 1,023,000.00 1,159,840.56 1,159,840.56 五、對附屬單位補助支出 65



9


九、衛(wèi)生健康支出 40 419,700.00 420,064.28 420,064.28
66



10


十、節(jié)能環(huán)保支出 41
147,100.00 147,100.00
67



11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42
20,000.00 20,000.00 經(jīng)濟分類支出合計 68 15,878,573.19

12


十二、農(nóng)林水支出 43 3,600,000.00 1,363,972.26 1,363,972.26 一、工資福利支出 69 9,732,843.31

13


十三、交通運輸支出 44
2,648.00 2,648.00 二、商品和服務(wù)支出 70 3,332,594.23

14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45


三、對個人和家庭的補助 71 946,193.65

15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46
60,000.00 60,000.00 四、債務(wù)利息及費用支出 72

16


十六、金融支出 47


五、資本性支出(基本建設(shè)) 73

17


十七、援助其他地區(qū)支出 48


六、資本性支出 74 836,942.00

18


十八、自然資源海洋氣象等支出 49


七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) 75

19


十九、住房保障支出 50


八、對企業(yè)補助 76 1,030,000.00

20


二十、糧油物資儲備支出 51 2,500,000.00 1,061,479.00 1,061,479.00 九、對社會保障基金補助 77

21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52


十、其他支出 78

22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53



79



23


二十三、其他支出 54



80



24


二十四、債務(wù)還本支出 55



81



25


二十五、債務(wù)付息支出 56



82



26


二十六、抗疫特別國債安排的支出 57



83


本年收入合計 27 16,914,600.00 15,928,573.19 15,878,573.19 本年支出合計 84 16,914,600.00 15,928,573.19 15,878,573.19
    使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) 28


    結(jié)余分配 85
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29

0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 86



30



87


總計 31 16,914,600.00 15,928,573.19 15,878,573.19 總計 88 16,914,600.00 15,928,573.19 15,878,573.19
備注:本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
注:1、本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。2、本表為自動生成表。















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來源:中方縣發(fā)展和改革局 作者: