2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時(shí)間: 2022-04-24 16:03 【字體:


一、單位基本情況

1.主要職能

1)主管全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

2)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于審計(jì)方針、政策和法律法規(guī),研究擬定我縣審計(jì)政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。

3)向縣委審計(jì)委員會(huì)、縣人民政府報(bào)告和向縣人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī),宏觀調(diào)控措施研究管理體制、機(jī)制建設(shè)的建議。

(4)向縣人民政府提出年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。

2.機(jī)構(gòu)情況

中方縣審計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事教育股、綜合計(jì)劃股等13個(gè)職能股室,下設(shè)一個(gè)全額撥款事業(yè)單位二級(jí)機(jī)構(gòu)---中方縣政府投資審計(jì)中心。

3.人員情況

核定編制32人,其中行政編制11人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制21人。本年實(shí)有人數(shù)33人。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

1.基本支出的預(yù)算情況

根據(jù)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》,本部門嚴(yán)格按照縣財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算口徑編制預(yù)算,執(zhí)行“二上二下”的程序,并按要求在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。

2020年本部門基本支出年初預(yù)算金額為353.35萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)296.86萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)56.49萬(wàn)元。

2.基本支出的決算情況

2020年本部門基本支出年度決算金額為340.40元,其中,人員經(jīng)費(fèi)307.34元,日常公用經(jīng)費(fèi)33.06元。

3.基本支出的管理情況

2020年本部門基本支出預(yù)決算差異金額為-12.95萬(wàn)元,差異比率為-3.67%。其中,人員經(jīng)費(fèi)差異金額為10.48元,差異比率為3.53%,調(diào)整原因?yàn)?/span>下半年單位人員增加;日常公用經(jīng)費(fèi)差異金額為-23.43元,差異比率為-41.48%,造成差異的主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.基本支出的“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算執(zhí)行及控制情況。

2020年本部門基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算金額為9.90萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.80萬(wàn)元,出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待6.10萬(wàn)元。

2020年本部門基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)的年度決算金額為6.42萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.59萬(wàn)元,出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待2.83萬(wàn)元。

2020年本部門基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算差異金額為-3.48萬(wàn)元,差異比率為-35.15%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異金額為-0.21萬(wàn)元,差異比率為-5.53%;出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額皆為0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待預(yù)決算差異金額為-30.56萬(wàn)元,差異比率為-16.52%。三公經(jīng)費(fèi)降低主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮,縮減開(kāi)支。

(二)項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出的預(yù)算情況

2020年本部門項(xiàng)目支出年初預(yù)算金額為254.34萬(wàn)元,其中,業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算金額為254.34萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出的決算情況

2020年本部門項(xiàng)目支出年度決算金額為386.24萬(wàn)元,其中,業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年度決算金額為386.24萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目支出的管理情況

2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)決算差異金額為131.90萬(wàn)元,差異比率為51.86%。調(diào)整原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加,主要為中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府投資審計(jì)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)調(diào)增

三、部門整體支出績(jī)效情況

2020年度本單位的預(yù)算金額為607.69萬(wàn)元,決算金額為723.04萬(wàn)元。預(yù)、決算存在差異情況。差異金額為115.35元,差異比率為18.98%。主要原因是中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府投資項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)預(yù)算編制不夠科學(xué)

2020年度完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)100個(gè)(其中計(jì)劃內(nèi)審計(jì)及審計(jì)調(diào)查17個(gè),臨時(shí)性政府投資審計(jì)項(xiàng)目83個(gè))查出違規(guī)金額4507萬(wàn)元、管理不規(guī)范金額17387萬(wàn)元,審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金29980萬(wàn)元,其中已上財(cái)政940萬(wàn)元,還原渠道23131萬(wàn)提出審計(jì)建議56,采納率100%。同時(shí),政府投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目核減額9027萬(wàn)元,為財(cái)政節(jié)支貢獻(xiàn)了審計(jì)力量。

2020年度,本單位申請(qǐng)了金審工程大數(shù)據(jù)審計(jì)政府投資審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府投資審計(jì)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。年度內(nèi),本單位如期完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目和政府投資審計(jì)項(xiàng)目。

一年來(lái),本單位不斷完善行政管理辦法,加強(qiáng)制度體系建設(shè),嚴(yán)格資產(chǎn)管理和經(jīng)費(fèi)使用,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

四、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

2020年度,預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在的問(wèn)題是預(yù)算編制不夠科學(xué),主要是由于預(yù)算和實(shí)際發(fā)生有所出入,需要進(jìn)一步做好前期工作,預(yù)算編制更貼切實(shí)際支出。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

2020年度,中方縣審計(jì)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良。本單位均有按照縣財(cái)政的要求編制績(jī)效自評(píng),并及時(shí)在網(wǎng)站上進(jìn)行信息公開(kāi)。

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來(lái)源:中方縣審計(jì)局 作者: