2019年度中方縣統(tǒng)計局部門決算公開

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時間: 2020-10-28 10:58 【字體:
目     錄

    第一部分 中方縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中方縣統(tǒng)計局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 中方縣統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

    第五部分 中方縣統(tǒng)計局2019年度整體支出績效評價報告

    第一部分

    2019年度中方縣統(tǒng)計局單位概況

    一、 部門職責(zé)

    (1)貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃,結(jié)合本縣實際,研究制定相關(guān)政 策和管理辦法,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

    (2)組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度,根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要,建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度; 負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

    (3)組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查,組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查;組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟核算工作。

    (4)搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料,并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議;根據(jù)縣場經(jīng)濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料,并同我縣進(jìn)行對比分析研究。

    (5)統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。

    (6)有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機構(gòu)。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。

    (7)統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的調(diào)動工作。

    (8)組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。

    (9)完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

    中方縣統(tǒng)計局作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計與經(jīng)濟研究室、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股等五個職能股室,下設(shè)社會經(jīng)濟調(diào)查隊、電子計算站、社情民意調(diào)查中心和中方縣人民政府普查中心等四個二級預(yù)算單位。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    中方縣統(tǒng)計局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中方縣統(tǒng)計局本級。

    第二部分

    部門決算表

    (公開表格附后)

    第三部分

    2019年度中方縣統(tǒng)計局部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計386.36萬元。與2018年相比,減少了14.42萬元,減少3.73%,其中,2019年收入386.36萬元,與2018年對比,減少了14.42萬元,減少3.73%,主要原因是減少了日常公用經(jīng)費和科學(xué)技術(shù)撥款收入;2019年支出386.36萬元,與2018年對比,減少14.42萬元,減少3.73%,主要是因為減少了科學(xué)技術(shù)支出。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計386.36萬元,其中:財政撥款收入386.36萬元,占本年收入100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計386.36萬元,其中:基本支出229.93萬元,占59.51%;項目支出156.43萬元,占40.49%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計386.36萬元。與2018年相比,減少了14.42萬元,減少3.73%,其中,2019年收入386.36萬元,與2018年對比,減少了14.42萬元,減少3.73%,主要是因為情況變動,減少了日常公用經(jīng)費和科學(xué)技術(shù)撥款收入;2019年支出386.36萬元,與2018年對比,減少14.42萬元,減少3.73%,主要是因為減少了科學(xué)技術(shù)支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出386.36萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,減少14.42萬元,減少3.73%,主要是因為情況變動,減少了科學(xué)技術(shù)支出。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出386.36萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出23.76萬元,占6.15%;衛(wèi)生健康支出6.05萬元,占1.57%;統(tǒng)計信息事務(wù)支出356.55萬元,占92.28%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為389.16萬元,支出決算數(shù)為386.36萬元,完成年初預(yù)算的99.28%,其中:

    1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)。

    年初預(yù)算為200.12萬元,支出決算為200.12萬元,完成年初預(yù)算100%。

    2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

    年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算100%。

    3、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)。

    年初預(yù)算為38.89萬元,支出決算為38.89萬元,完成年初預(yù)算100%。

    4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)。

    年初預(yù)算為95萬元,支出決算為95萬元,完成年初預(yù)算100%。

    5、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)。

    年初預(yù)算為9.54萬元,支出決算為9.54萬元,完成年初預(yù)算100%。

    6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

    年初預(yù)算為23.76萬元,支出決算為23.76萬元,完成年初預(yù)算100%

    7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

    年初預(yù)算為6.05萬元,支出決算為6.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出386.36萬元,其中:人員經(jīng)費268.14萬元,占基本支出的69.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經(jīng)費118.22萬元,占基本支出的30.60%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費等。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為1.51萬元,完成預(yù)算的75.5%,其中:

    因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元,支出決算為1.51萬元,完成預(yù)算的75.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求減少了公務(wù)接待費,與上年相比增加了1.18萬元,增長78.15%,增長的主要原因是擴大了統(tǒng)計業(yè)務(wù)交流。

    公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算1.51萬元,占75.5%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。  其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出決算為1.51萬元,全年共接待來訪批次為63余次,接待人次189余人。主要是公務(wù)接待及業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,中方縣統(tǒng)計局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    1、本年度城鄉(xiāng)一體化40.37萬元,積極推動城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查信息化,開展電子記賬工作;2、全國第四次經(jīng)濟普查100萬元,順利推進(jìn)全國經(jīng)濟普查工作;3、全國第七次人口普查5萬元,用于全國第七次人口普查工作全面摸清掌握人口的基本情況。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.77萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少8萬元,降低34.37%。主要原因是:2019年人員減少,運行經(jīng)費整體減少。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會議費0.5萬元,用于召開全縣統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺培訓(xùn)會議,人數(shù)24人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺工作;開支培訓(xùn)費0.196萬元,用于開展干部學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)4人,內(nèi)容為干部培訓(xùn)資料。

    (三)政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額18萬元,其中:政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18萬元,占政府采購100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額18萬元。占政府采購100%,

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    第四部分

    名詞解釋

    機關(guān)運行費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費。

“三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

    第五部分

    附件 

2019決算公開(1)
中方縣統(tǒng)計局2019年部門整體支出績效自評報告

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來源:中方縣統(tǒng)計局 作者: