目錄
第一部分2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng);
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng);
4、協(xié)調(diào)處理重大矛盾糾紛;
5、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理;
6、研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議;
7、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中方縣信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:縣人民群眾來訪接待中心、懷化市“12345”市長熱線中方中心2個(gè)二級事業(yè)機(jī)構(gòu)和辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪室、政策法規(guī)室、綜合督查室5個(gè)內(nèi)設(shè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中方縣信訪局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2023年本部門收入預(yù)算326.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款326.58萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年增加12.68萬元,主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)收入的增加,具體體現(xiàn)在基本支出的經(jīng)費(fèi)撥款收入(人員收入:工資提標(biāo))增加。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算326.58萬元,其中,一般公共服務(wù)支出268.73萬元,文化旅游體育與傳媒支出16.71萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出29.30萬元,衛(wèi)生健康支出11.84萬元。支出較上年增加12.68萬元,主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)支出的增加,具體體現(xiàn)在基本支出的經(jīng)費(fèi)撥款支出(人員支出:工資提標(biāo))增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算326.58萬元(含上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元),其中,一般公共服務(wù)支出268.73萬元,占82.29%,文化旅游體育與傳媒支出16.71萬元,占5.12%,社會(huì)保障和就業(yè)支出29.30萬元,占8.97%,衛(wèi)生健康支出11.84萬元,占3.63%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)291.58萬元,占總支出的比重為89.28%,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)265.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)26.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算35.00萬元,占總支出的比重為10.72%,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:信訪事務(wù)支出35.00萬元,主要用于我縣上京人員及重大活動(dòng)期間工作人員維穩(wěn)勸返所需經(jīng)費(fèi),駐京維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)25萬元、重大活動(dòng)期間勸返經(jīng)費(fèi)5萬元;主要用于我縣群眾接待中心日常工作運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi),人民群眾來訪接待中心運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.00萬元,比上年預(yù)算增加8.67萬元,上升32.93%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)調(diào)整增加了公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低1.64萬元,主要原因是公車已經(jīng)上交至縣公車辦,無公車運(yùn)行費(fèi),無公務(wù)接待費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.79萬元,擬召開8會(huì)議,人數(shù)512人,內(nèi)容為新《信訪工作條例》的學(xué)習(xí)及升級后信訪系統(tǒng)使用;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績效管理項(xiàng)目3個(gè),涉及金額50.00萬元,全部完成績效目標(biāo),績效評價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績效目標(biāo)的金額為326.58萬元,其中,基本支出291.58萬元,項(xiàng)目支出35.00萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
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第二部分2023年部門預(yù)算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5 、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6 、財(cái)政撥款收支總表
7 、一般公共預(yù)算支出表
8、? 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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