中方縣醫(yī)療保障局
2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、組織實施全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)劃和標準。 2、組織實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。 3、組織實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇實施辦法,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,組織實施并監(jiān)督執(zhí)行長期護理保險制度改革方案。 4、組織實施全城鄉(xiāng)統一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制,制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。 5、組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等實施辦法,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)費服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。 6、制定執(zhí)行全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督 實施,指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。 7、制定并實施全縣定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。 8、負責全縣醫(yī)療保障經辦管理工作和公共服務體系、信息化建設。指導、監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、大病保險(含職工大病互助)、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算辦法。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域國內外合作交流。 9、職能轉變。縣醫(yī)保局應完善統一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯動"改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。 10、與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協調機制,協同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
中方縣醫(yī)療保障局單位內設機構包括:內設機構5個,分別為辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、基金監(jiān)察股、藥品定價股、醫(yī)療保障股。
二、部門預算單位構成
納入2024年中方縣醫(yī)療保障局部門預算編制范圍包括:中方縣醫(yī)療保障局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
(一)收入預算:2024年本部門收入預算2784.59萬元,其中,一般公共預算收入1969.59萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助815.00萬元。收入較上年減少13526.58萬元,主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保上級財政配套未納入2024年預算。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算2784.59萬元,其中,衛(wèi)生健康支出2753.42萬元,住房保障支出31.18萬元。支出較上年減少13526.58萬元,主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保上級財政配套未納入2024年預算。
四、一般公共預算支出情況
2024年本部門一般公共預算支出2784.59萬元(含上級財政補助815.00萬元),其中,衛(wèi)生健康支出2753.42萬元,占98.88%,住房保障支出31.18萬元,占1.12%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數525.89萬元,占總支出的比重為18.89%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,人員經費442.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費83.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算2258.70萬元,占總支出的比重為81.11%,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出1200.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級財政配套城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出900.00萬元,主要用于困難群眾資助參保,醫(yī)療救助待遇支出,信息化建設支出15.00萬元,主要用于醫(yī)保信息化建設,醫(yī)療保障政策管理支出10.00萬元,主要用于基金監(jiān)管工作支出,醫(yī)療保障經辦事務支出2.00萬元,主要用于特殊門診專家評審費,其他醫(yī)療保障管理事務支出131.70萬元,主要用于離休老干部醫(yī)療待遇支出,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作經費,
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費53.91萬元,比上年預算減少9.65萬元,下降15.18%,主要原因是工作人員減少。。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0.20萬元,其中,公務接待費0.20萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少0.30萬元,主要原因是2024年單位無公務用車運行維護費,。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2784.59萬元,基本支出525.89萬元,單位項目支出2258.70萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2024年部門預算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5 、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6 、財政撥款收支總表
7 、一般公共預算支出表
8、 一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
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